审计通知书(审计通知书模板)
简介:
审计通知书是指进行审计前,审计人员向客户发送的一种函件。通知书中会详细说明审核的具体范围、时间、与被审计单位有关的业务和制度以及审核的过程、方法等内容。
多级标题:
一、通知目的
二、审核范围和目标
三、审核时间和地点
四、审核程序和方法
五、其他注意事项
内容详细说明:
一、通知目的
本通知书旨在告知被审计单位审核的具体范围和目标,以及指导被审计单位在审核期间配合我们的工作,提供相关的账目和财务文件。
简介:
审计通知书是指进行审计前,审计人员向客户发送的一种函件。通知书中会详细说明审核的具体范围、时间、与被审计单位有关的业务和制度以及审核的过程、方法等内容。
多级标题:
一、通知目的
二、审核范围和目标
三、审核时间和地点
四、审核程序和方法
五、其他注意事项
内容详细说明:
一、通知目的
本通知书旨在告知被审计单位审核的具体范围和目标,以及指导被审计单位在审核期间配合我们的工作,提供相关的账目和财务文件。
二、审核范围和目标
我们将对被审计单位的财务状况、会计制度、内部控制等方面进行审核。审核目标是确认被审计单位财务报表的真实性、准确性和合法性,发现潜在风险和问题,并提出相应的建议和意见。
具体审核范围包括但不限于:资产负债表、现金流量表、利润表、各类凭证、财务报告和会计档案等。
三、审核时间和地点
审核工作将于XX年XX月XX日开始,并持续XX天。我们将在事前与被审计单位商定具体的审核时间和地点。
四、审核程序和方法
我们将按照国际审计准则的要求进行审核,具体包括以下步骤:
(一)确认被审计单位的内部控制制度是否有效,并评估其对被审计单位公司财务报表的影响;
(二)通过对财务报表、财务记录和各类凭证进行抽样检查,验证被审计单位财务报表的准确性和真实性;
(三)验证被审计单位在资产负债表、现金流量表以及利润表中所记录的财务情况的真实性,并对异常情况进行深入分析和调查;
(四)对被审计单位的会计记录、财务报告和各项财务事项进行综合分析,并提出建议和意见。
五、其他注意事项
1. 审核期间,我们将需要向被审核单位的有关人员查询有关企业财务状况的信息,希望被审计单位积极配合工作。
2. 如果在审核过程中发现任何异常情况或问题,请尽快与我们联系,我们会与被审计单位共同解决相关问题。
3. 请被审计单位妥善保管各项财务业务文件和材料,以备审核使用。
本通知书不仅是为了告知被审计单位的审核范围和目标,更为了引导被审计单位配合审核工作,确保审核工作的高效进行。我们希望双方能够携手合作,共同完成审核工作,并为被审计单位提供建设性的建议和意见。